Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: BRASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2806 |
Data de lançamento: |
15/08/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3339.03.04.40.00.00 - Material de sinalizacao visual e outros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE NF Nº 52. |
1.142,50 |
1.142,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2011 |
AQUISIÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE NF Nº 52. |
1.142,50 |
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24/08/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.142,50 |
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24/08/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.142,50 |
TOTAL |
1.142,50 |
1.142,50 |
1.142,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.