Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: CRISTALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3000 |
Data de lançamento: |
25/08/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3339.03.03.60.00.00 - Material hospitalar |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO MATERIAL AMBOLATORIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
6.205,76 |
6.205,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2011 |
AQUISIÇÃO MATERIAL AMBOLATORIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
6.205,76 |
|
|
16/09/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.198,56 |
|
16/09/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.198,56 |
28/09/2011 |
Pagamento de material ambulatorial para Unidade Básica de Saúde. |
|
4.007,20 |
|
24/10/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.007,20 |
TOTAL |
6.205,76 |
6.205,76 |
6.205,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.