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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: FR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3092 Data de lançamento: 01/09/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: FUNDEB
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
Conta de Despesa: 3339.03.90.50.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMARAS CFTV NA ESCOLA MUNICIPAL PRO INFÂNCIA, CFE NF Nº 227. 2.450,00 2.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2011 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMARAS CFTV NA ESCOLA MUNICIPAL PRO INFÂNCIA, CFE NF Nº 227. 2.450,00
14/09/2011 Liquidação de empenho nesta data 2.450,00
14/09/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 2.450,00
TOTAL 2.450,00 2.450,00 2.450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.