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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: JEAN BERARDI MANICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3117 Data de lançamento: 05/09/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Com
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3339.01.41.40.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2625, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNASA. 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2011 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2625, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNASA. 240,00
14/09/2011 Liquidação de empenho nesta data 240,00
14/09/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.