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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3119 Data de lançamento: 08/09/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO SUPERIOR
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa: 3339.03.01.70.00.00 - Material de processamento de dados
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR, CFE NF Nº 802. 392,00 392,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2011 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR, CFE NF Nº 802. 392,00
04/10/2011 Liquidação de empenho nesta data 392,00
04/10/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 392,00
TOTAL 392,00 392,00 392,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.