Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS TIO HUGO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3471 |
Data de lançamento: |
10/10/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3449.05.24.20.00.00 - Mobiliario em geral |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SAÚDE BUCAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CFE NF Nº 091. |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2011 |
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CFE NF Nº 091. |
230,00 |
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14/10/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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230,00 |
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14/10/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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230,00 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.