Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3473 |
Data de lançamento: |
10/10/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3339.03.96.30.00.00 - Servicos graficos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CFE NF Nº 4136. |
555,00 |
555,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2011 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CFE NF Nº 4136. |
555,00 |
|
|
18/11/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
555,00 |
|
18/11/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
555,00 |
TOTAL |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.