Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3474 |
Data de lançamento: |
10/10/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO SUPERIOR |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Superior |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR |
Conta de Despesa: |
3339.03.96.30.00.00 - Servicos graficos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS, CFE NF Nº 4135. |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2011 |
PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS, CFE NF Nº 4135. |
210,00 |
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04/11/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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210,00 |
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04/11/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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210,00 |
TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.