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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: VILSON ANDRE CARDOSO VARGAS & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3542 Data de lançamento: 17/10/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO SUPERIOR
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa: 3339.03.01.70.00.00 - Material de processamento de dados
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR, CFE NF ANEXA. 2.373,00 2.373,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2011 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR, CFE NF ANEXA. 2.373,00
10/11/2011 Liquidação de empenho nesta data 2.373,00
10/11/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 2.373,00
TOTAL 2.373,00 2.373,00 2.373,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.