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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3690 Data de lançamento: 25/10/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3339.03.91.90.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DDO CAMINHÃO PALCA INM 6733, IDG 1798, DO ROLO COMPACTADOR E DA RETRO CASE, CFE NF ANEXA. 1.937,00 1.937,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2011 PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DDO CAMINHÃO PALCA INM 6733, IDG 1798, DO ROLO COMPACTADOR E DA RETRO CASE, CFE NF ANEXA. 1.937,00
18/11/2011 Liquidação de empenho nesta data 1.937,00
18/11/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 1.937,00
TOTAL 1.937,00 1.937,00 1.937,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.