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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ERNESTINA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 370 Data de lançamento: 25/01/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3339.03.97.80.00.00 - Limpeza e conservacao
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARREDURA, CAPINA, COLETA DE RESÍDUOS DE RUAS E PASSEIOS, LIMPEZA E ARBORIZAÇÃO, DE PRAÇAS E JARDINS, RESTURAÇÃO DE MEIO-FIOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS. 66.000,00 66.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2011 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARREDURA, CAPINA, COLETA DE RESÍDUOS DE RUAS E PASSEIOS, LIMPEZA E ARBORIZAÇÃO, DE PRAÇAS E JARDINS, RESTURAÇÃO DE MEIO-FIOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS. 66.000,00
28/01/2011 Liquidação de empenho nesta data 5.983,84
28/01/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 5.983,84
28/02/2011 Pag. de prestação de serviço rf ao mes de fev/2011 cf contrato, rf a nf nº 207. 5.518,96
03/03/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 5.518,96
28/03/2011 Pag. de prestação de serviços ref. a serviços pretados no mes de março /2011 cf nf nº 211 6.824,20
29/03/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 6.824,20
26/04/2011 Pag de prestação de serviço referente ao mes de abril/11 cf contrato. 6.308,66
29/04/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 6.308,66
29/04/2011 -35.000,00
30/06/2011 Pagamento de serviços de limpeza e conservação de ruas e imóveis públicos. 6.364,34
30/06/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 6.364,34
TOTAL 31.000,00 31.000,00 31.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.