Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3773 |
Data de lançamento: |
03/11/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3339.03.91.90.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS INM 6726, INM 6743, IFZ 9076, IDG 1798, INM 6733, RETRO CASE E MOTONIVELADORA CATERPILLAR. |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/11/2011 |
PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS INM 6726, INM 6743, IFZ 9076, IDG 1798, INM 6733, RETRO CASE E MOTONIVELADORA CATERPILLAR. |
430,00 |
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11/11/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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430,00 |
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11/11/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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430,00 |
TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.