Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: PEREIRA & PAZ LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3785 |
Data de lançamento: |
07/11/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES |
Conta de Despesa: |
3339.03.05.40.00.00 - Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO NA PONTE SOBRE O ARROIO GRANDE, CFE NF Nº 003. |
680,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2011 |
PAGAMENTO DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO NA PONTE SOBRE O ARROIO GRANDE, CFE NF Nº 003. |
680,00 |
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18/11/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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680,00 |
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18/11/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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680,00 |
TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.