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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3787 Data de lançamento: 07/11/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI
Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: EXPOSIÇÕES E EVENTOS
Conta de Despesa: 3339.03.09.90.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO LOCAL DA 4ª FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE NF Nº 145311. 439,85 439,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2011 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO LOCAL DA 4ª FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE NF Nº 145311. 439,85
06/12/2011 Liquidação de empenho nesta data 439,85
06/12/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 439,85
TOTAL 439,85 439,85 439,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.