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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3856 Data de lançamento: 11/11/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3339.03.91.70.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF Nº 19329. 270,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2011 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF Nº 19329. 270,00
23/11/2011 Liquidação de empenho nesta data 270,00
23/11/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.