Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: GIARETA & CIA LTDA -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3888 |
Data de lançamento: |
16/11/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3339.03.03.60.00.00 - Material hospitalar |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE NF ANEXA. |
382,45 |
382,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2011 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE NF ANEXA. |
382,45 |
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22/11/2011 |
Pag. p/ auxílio no pag. de funcionários nos termos do Progr. municipal Tio Hugo crescimento integrado 1º emprego. |
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272,50 |
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22/11/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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-272,50 |
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02/12/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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382,45 |
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02/12/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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382,45 |
TOTAL |
382,45 |
382,45 |
382,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.