Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4034 |
Data de lançamento: |
24/11/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI |
Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
EXPOSIÇÕES E EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3339.03.02.20.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DE EQUIPE DE LIMPEZA NA IV FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE NF ANEXA. |
125,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/11/2011 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DE EQUIPE DE LIMPEZA NA IV FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE NF ANEXA. |
125,00 |
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21/12/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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125,00 |
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21/12/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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125,00 |
TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.