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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO DECATUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4070 Data de lançamento: 28/11/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: EXPOSIÇÕES E EVENTOS
Conta de Despesa: 3339.03.92.30.00.00 - Festividades e homenagens
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA A IV FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE NF Nº 369. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2011 PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA A IV FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE NF Nº 369. 200,00
09/12/2011 Liquidação de empenho nesta data 200,00
09/12/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.