Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: LICS SUPER ÁGUA EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4082 |
Data de lançamento: |
28/11/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SANEAMENTO |
Conta de Despesa: |
3339.03.90.50.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUAÇÃO NO CONTROLE E MONITORAMENTO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. |
2.733,14 |
2.733,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2011 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUAÇÃO NO CONTROLE E MONITORAMENTO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. |
2.733,14 |
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09/12/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.733,14 |
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09/12/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.733,14 |
TOTAL |
2.733,14 |
2.733,14 |
2.733,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.