Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: ADIANTAMENTO - PAULO CESAR PEREIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4137 |
Data de lançamento: |
01/12/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3339.03.09.60.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. Nº 178. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2011 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. Nº 178. |
400,00 |
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06/12/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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400,00 |
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06/12/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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400,00 |
26/12/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-12,83 |
27/12/2011 |
Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento |
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-12,83 |
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27/12/2011 |
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-12,83 |
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TOTAL |
387,17 |
387,17 |
387,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.