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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4155 Data de lançamento: 01/12/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3339.03.96.30.00.00 - Servicos graficos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE NF Nº 4209. 2.156,00 2.156,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2011 PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE NF Nº 4209. 2.156,00
09/12/2011 Liquidação de empenho nesta data 2.156,00
09/12/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 2.156,00
TOTAL 2.156,00 2.156,00 2.156,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.