Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO DECATUR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4178 |
Data de lançamento: |
01/12/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3339.03.92.30.00.00 - Festividades e homenagens |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE DANÇAS PARA ABERTURA DE ATIVIDADES NATALINAS, CFE NF Nº 372. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2011 |
PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE DANÇAS PARA ABERTURA DE ATIVIDADES NATALINAS, CFE NF Nº 372. |
150,00 |
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09/12/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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150,00 |
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09/12/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.