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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO DECATUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4178 Data de lançamento: 01/12/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS
Conta de Despesa: 3339.03.92.30.00.00 - Festividades e homenagens
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE DANÇAS PARA ABERTURA DE ATIVIDADES NATALINAS, CFE NF Nº 372. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2011 PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE GRUPO DE DANÇAS PARA ABERTURA DE ATIVIDADES NATALINAS, CFE NF Nº 372. 150,00
09/12/2011 Liquidação de empenho nesta data 150,00
09/12/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.