Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-BANRISUL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4209 |
Data de lançamento: |
05/12/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3339.03.93.70.00.00 - Juros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE JUROS REF. OPERAÇÕES CONTRATADAS POR PROFESSORES MUNICIPAIS, REF. PROGRAMA "PROFESSOR DIGITAL". |
155,66 |
155,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2011 |
PAGAMENTO DE JUROS REF. OPERAÇÕES CONTRATADAS POR PROFESSORES MUNICIPAIS, REF. PROGRAMA "PROFESSOR DIGITAL". |
155,66 |
|
|
12/12/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
155,66 |
|
12/12/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
155,66 |
TOTAL |
155,66 |
155,66 |
155,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.