| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
| Número do empenho: | 4210 | Data de lançamento: | 05/12/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE NF Nº 2667. | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2011 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE NF Nº 2667. | 260,00 | ||
| 15/12/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 260,00 | ||
| 15/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||