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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: ALEXSANDRO MAIQUEL GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 4293 Data de lançamento: 13/12/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO -
Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: EXPOSIÇÕES E EVENTOS
Conta de Despesa: 3339.03.92.30.00.00 - Festividades e homenagens
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. SONORIZAÇÃO DE PALCO DE SHOW NA IV FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE NF Nº 053. 4.200,00 4.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2011 REF. SONORIZAÇÃO DE PALCO DE SHOW NA IV FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS, CFE NF Nº 053. 4.200,00
15/12/2011 Liquidação de empenho nesta data 4.200,00
15/12/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 4.200,00
TOTAL 4.200,00 4.200,00 4.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.