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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 478 Data de lançamento: 04/02/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3339.03.99.90.30.00 - Outras Despesas
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO E DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA, CFE. NF. Nº 18343. 168,00 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2011 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO E DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA, CFE. NF. Nº 18343. 168,00
21/02/2011 Liquidação de empenho nesta data 168,00
21/02/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 168,00
05/05/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 18,00
05/05/2011 Pagamento de Empenho nessa Data -18,00
TOTAL 168,00 168,00 168,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.