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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: RNL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIÇOS DE

Dados do Empenho
Número do empenho: 528 Data de lançamento: 09/02/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3339.03.01.00.00.00 - Material odontologico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SAÚDE BUCAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE. NF. Nº 0238549 1.166,40 1.166,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2011 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE. NF. Nº 0238549 1.166,40
11/02/2011 Liquidação de empenho nesta data 1.166,40
11/02/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 1.166,40
TOTAL 1.166,40 1.166,40 1.166,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.