Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
569 |
Data de lançamento: |
10/02/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3319.01.69.90.40.00 - Abono Especial |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO ESPECIAL AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 634/2011. |
4.284,00 |
4.284,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2011 |
PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO ESPECIAL AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 634/2011. |
4.284,00 |
|
|
16/02/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.284,00 |
|
16/02/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.142,00 |
16/02/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.142,00 |
TOTAL |
4.284,00 |
4.284,00 |
4.284,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.