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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 569 Data de lançamento: 10/02/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO -
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3319.01.69.90.40.00 - Abono Especial
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO ESPECIAL AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 634/2011. 4.284,00 4.284,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2011 PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO ESPECIAL AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 634/2011. 4.284,00
16/02/2011 Liquidação de empenho nesta data 4.284,00
16/02/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 2.142,00
16/02/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 2.142,00
TOTAL 4.284,00 4.284,00 4.284,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.