| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO MINIMERCADO-ME |
| Número do empenho: | 636 | Data de lançamento: | 17/02/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. CONVITE Nº 002/2011. | 926,52 | 926,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. CONVITE Nº 002/2011. | 926,52 | ||
| 23/02/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 926,52 | ||
| 23/02/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 926,52 | ||
| TOTAL | 926,52 | 926,52 | 926,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||