Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011 |
Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO DECATUR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
857 |
Data de lançamento: |
28/02/2011 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3339.03.96.50.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06. |
1.859,76 |
1.859,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2011 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06. |
1.859,76 |
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10/03/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.859,76 |
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10/03/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.859,76 |
TOTAL |
1.859,76 |
1.859,76 |
1.859,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.