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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2011
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 884 Data de lançamento: 04/03/2011
Tipo de empenho: Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3339.03.00.10.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO EXERCÍCIO 2011, CFE CONTRATO Nº 20/2011. 9.345,00 9.345,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2011 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO EXERCÍCIO 2011, CFE CONTRATO Nº 20/2011. 9.345,00
11/03/2011 Liquidação de empenho nesta data 337,00
11/03/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 337,00
04/04/2011 Pagamento de combustível, cfe. nf. anexa. 465,85
08/04/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 465,85
02/05/2011 Pag. de combustivel para Secretaria de Educação cf contrato 2011. 694,90
10/05/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 694,90
01/06/2011 Pag. de combustivel para secretaria de educação cf contrato. 491,07
10/06/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 491,07
06/07/2011 Pagamento de combustível. 674,24
08/07/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 674,24
04/08/2011 Pagamento de combustível. 845,12
10/08/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 845,12
22/08/2011 -2.000,00
06/09/2011 Pagamento de combustível. 659,87
09/09/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 659,87
06/10/2011 Pagamento de combustível. 822,77
10/10/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 822,77
13/10/2011 Pagamento de combustível. 253,84
25/10/2011 Pagamento de combustível. 254,04
25/10/2011 Liquidação de empenho nesta data -253,84
26/10/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 254,04
08/11/2011 Pagamento de combustível. 648,47
10/11/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 648,47
18/11/2011 Pagamento de combustível. 115,46
08/12/2011 Pagamento de combustível. 844,22
08/12/2011 -491,99
09/12/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 844,22
09/12/2011 Pagamento de Empenho nessa Data 115,46
TOTAL 6.853,01 6.853,01 6.853,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.