Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1005 |
Data de lançamento: |
06/03/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF ANEXA. |
1.986,94 |
1.986,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2013 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF ANEXA. |
1.986,94 |
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02/04/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.654,53 |
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02/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.654,53 |
04/04/2013 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
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332,41 |
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23/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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332,41 |
TOTAL |
1.986,94 |
1.986,94 |
1.986,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.