Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LIGIA GRAZIELA ALTHAUS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
106 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Se |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE REQ 005. |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2013 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE REQ 005. |
900,00 |
|
|
16/01/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
900,00 |
|
16/01/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
900,00 |
01/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-47,45 |
01/02/2013 |
Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. |
|
-47,45 |
|
01/02/2013 |
|
-47,45 |
|
|
TOTAL |
852,55 |
852,55 |
852,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.