Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1079 |
Data de lançamento: |
06/03/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS,CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2013. |
3.228,00 |
3.228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2013 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS,CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2013. |
3.228,00 |
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06/03/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.228,00 |
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27/12/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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-3.228,00 |
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30/12/2013 |
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-3.228,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.