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Última atualização realizada em 07/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1079 Data de lançamento: 06/03/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS,CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2013. 3.228,00 3.228,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2013 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS,CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2013. 3.228,00
06/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.228,00
27/12/2013 Liquidação de empenho nesta data -3.228,00
30/12/2013 -3.228,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.