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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DENIR IRMA KRONBAUER MUHL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1118 Data de lançamento: 18/03/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMISSOES E CORRETAGENS – Sem Contra
Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA, EMATER, BADESUL, GABINETE DOS PREFEITOS, SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO. 575,00 575,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2013 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA, EMATER, BADESUL, GABINETE DOS PREFEITOS, SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO. 575,00
25/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 575,00
25/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 575,00
TOTAL 575,00 575,00 575,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.