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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1125 Data de lançamento: 18/03/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 13 5H, CFE NF 552. 1.430,00 1.430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2013 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 13 5H, CFE NF 552. 1.430,00
22/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.430,00
22/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.430,00
TOTAL 1.430,00 1.430,00 1.430,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.