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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1342 Data de lançamento: 25/03/2013
Tipo de empenho: Almoxarifado - MATERIAL FARMACOLOGICO (Entrada/Sai
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA. 1.885,80 1.885,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2013 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA. 1.885,80
25/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.885,80
25/03/2013 Liquidação de empenho nesta data -1.878,30
23/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 7,50
23/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 7,50
24/04/2013 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 334,25
24/04/2013 Liquidação de empenho nesta data -7,50
02/05/2013 REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA. 1.388,05
03/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 334,25
14/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.388,05
17/05/2013 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF ANEXA. 156,00
04/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 156,00
TOTAL 1.885,80 1.885,80 1.885,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.