Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VERNO ALDAIR MULLER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL/NO PAIS - Sem Con |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2970, TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DA HABITAÇÃO, DAER, SDR E SEC. DO GABINETE DOS PREFEITOS. |
417,00 |
417,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2013 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2970, TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DA HABITAÇÃO, DAER, SDR E SEC. DO GABINETE DOS PREFEITOS. |
417,00 |
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08/01/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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417,00 |
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08/01/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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417,00 |
TOTAL |
417,00 |
417,00 |
417,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.