Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
144 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação |
Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.400,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2013 |
REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.400,00 |
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25/01/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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550,00 |
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25/01/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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550,00 |
07/02/2013 |
Pagamento de auxílio alimentação a funcionários públicos municipais. |
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550,00 |
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20/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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550,00 |
06/03/2013 |
PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
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300,00 |
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19/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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300,00 |
TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.