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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1482 Data de lançamento: 08/04/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Vegetal
Projeto / Atividade: INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO E A PRODUÇÕES PRIMÁRIAS
Conta de Despesa: 3390.30.31.00.00.00 - Sementes, mudas de plantas e insumos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CORREÇÃO DE SOLOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE CALCÁREO PARA USO NA CORREÇÃO DE SOLOS DE PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº 022/2013. 60.743,23 60.743,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2013 AQUISIÇÃO DE CALCÁREO PARA USO NA CORREÇÃO DE SOLOS DE PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº 022/2013. 60.743,23
21/05/2013 ref aquisição de calcáreo p/ uso na correção de solos de propriedades rurais do município, cfe contrato n° 022/2013. 25.795,04
24/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 11.711,52
24/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 11.711,52
06/06/2013 AQUISIÇÃO DE CALCÁREO P/ USO NA CORREÇÃO DE SOLOS DE PROPRIEDADES RURAIS NO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO N°022/2013. 10.218,12
11/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 25.795,04
14/06/2013 AQUISIÇÃO DE CALCÁREO P/ USO NA CORREÇÃO DE SOLOS DE PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO N° 022/2013. 10.447,00
20/06/2013 AQUISIÇÃO DE CALCÁREO PARA USO NA CORREÇÃO DE SOLOS DE PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO N° 022/2013. 2.571,55
20/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 10.218,12
25/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 10.447,00
05/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.571,55
TOTAL 60.743,23 60.743,23 60.743,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.