Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LIVRARIA DO MANECO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1507 |
Data de lançamento: |
22/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO SUPERIOR |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Superior |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA POLO, CFE NF ANEXA. |
264,00 |
264,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2013 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA POLO, CFE NF ANEXA. |
264,00 |
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22/04/2013 |
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-264,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.