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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1596 Data de lançamento: 15/04/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - Sem C
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR. 10.227,47 10.227,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2013 PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR. 10.227,47
14/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 10.227,47
14/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.536,18
14/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.227,95
14/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 355,03
14/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 6.274,33
14/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 833,98
TOTAL 10.227,47 10.227,47 10.227,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.