Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1712 |
Data de lançamento: |
22/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - EXPOSICOES/CONGRESSOS/CONFERENCIAS/O |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES |
Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - Exposicoes, congressos e conferencias |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES NO CURSO TRANSPARÊNCIA NAS CONTAS PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS, CFE NF ANEXA. |
680,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2013 |
PAGAMENTO CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES NO CURSO TRANSPARÊNCIA NAS CONTAS PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS, CFE NF ANEXA. |
680,00 |
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03/05/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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680,00 |
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03/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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680,00 |
03/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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680,00 |
03/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-680,00 |
TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.