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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GAYGER & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1798 Data de lançamento: 03/05/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PRO-INFANCIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA USO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRÓ INFÂNCIA, CFE NF Nº 7652. 5.018,40 5.018,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2013 AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA USO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRÓ INFÂNCIA, CFE NF Nº 7652. 5.018,40
17/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 5.018,40
17/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 5.018,40
TOTAL 5.018,40 5.018,40 5.018,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.