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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1847 Data de lançamento: 03/05/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO SUPERIOR
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMATICA NO POLO EDUCACIONAL, CFE NF 036. 900,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2013 PAGAMENTO REF ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMATICA NO POLO EDUCACIONAL, CFE NF 036. 900,00
21/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 900,00
21/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.