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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CSA COM, SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1849 Data de lançamento: 03/05/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PRO-INFANCIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE TONER PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARLINDO KERBER, CFE NF 7817. 242,10 242,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2013 AQUISIÇÃO DE TONER PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARLINDO KERBER, CFE NF 7817. 242,10
10/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 242,10
10/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 242,10
TOTAL 242,10 242,10 242,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.