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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1853 Data de lançamento: 03/05/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função: Saneamento
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SANEAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, CFE NF 255070. 1.269,88 1.269,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2013 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, CFE NF 255070. 1.269,88
17/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.269,88
17/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.269,88
TOTAL 1.269,88 1.269,88 1.269,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.