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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EDILENE RECH PAIVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1854 Data de lançamento: 03/05/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFIS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.43.00.00.00 - Material para reabilitacao profissional
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REFAQUISIÇÃO DE MATERIAL NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE NF 19. 379,07 379,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2013 PAGAMENTO REFAQUISIÇÃO DE MATERIAL NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE NF 19. 379,07
21/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 379,07
21/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 379,07
TOTAL 379,07 379,07 379,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.