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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1900 Data de lançamento: 10/05/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2013, CFE NF ANEXA. 1.378,00 1.378,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2013 PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2013, CFE NF ANEXA. 1.378,00
18/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.378,00
20/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.378,00
TOTAL 1.378,00 1.378,00 1.378,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.