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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1910 Data de lançamento: 17/05/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR OFICINAS TERAPÊUTICA, CFE NF 12310. 1.014,10 1.014,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2013 PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR OFICINAS TERAPÊUTICA, CFE NF 12310. 1.014,10
04/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.014,10
04/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.014,10
TOTAL 1.014,10 1.014,10 1.014,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.